为充分发挥督察内审在日常税收工作中的预警、监督、防范和纠正职能,永宁县税务局始终坚持以问题为导向,通过自查自纠、复核抽查、件件整改等举措,力求做到及时预警、深入分析、找准症结、全面整改,达到以查促改的目的,为更好地贯彻落实组合式税费优惠政策保驾护航。
自查自纠,充分发挥督察内审预警作用。安排专人紧盯内控平台,及时关注系统中的日常过错预警和指标错过清册,及时提醒相关责任部门进行分析、核实及整改。根据自治区税务局汇编的《审计重点关注问题》《2021年度17省税收和非税收入征管方面审计问题典型案例汇编》(汇总)等指引,组织相关业务股室对照问题清单定期开展自查整改,确保相同的问题不再产生,推动县局各项税费政策落实到位。今年以来,共计开展自查整改2次,查找整改问题17项。
复核抽查,提升督察内审监督防范能力。针对上级部门推送的疑点数据,由督察内审专人负责接收并分类下发对应业务股室,业务股室组织税源管理分局核实,并由业务股室对税源管理分局核实的结果复核和负责,业务股室将复核结果统一报送督察内审并再次复核抽查督促整改,形成“专人接收-分类下发-全面核查-复核抽查-监督整改”的核查模式,切实提升风险核查准确性,确保每一条疑点数据都能高质量的完成核查,年度共计核查疑点数据150余条。
件件整改,切实发挥督察内审纠正职能。围绕现金税费征缴专项整治交叉检查、现金税费征缴专项检查及组合式税费优惠政策落实上级部门专项监督检查反馈问题,重点关注整改问责和结果运用,对发现的各类问题深入分析原因,找准问题症结,做到及时全面彻底整改,有效防范和降低税收执法风险,切实提升执法水平,整改落实区市局现金税费检查发现的8个方面共计26个问题。同时,构建现金税费征缴相关风险防控长效机制、建立组合式税费优惠政策落实机制,不断提升督察内审工作质效。(妥平贵)